公告]华力创通:内部控制自我评价报告的审核评

发布时间:2019-05-20 20:54 作者:彩31

  公司)董事会对2012年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。华

  力创通公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并

  保持其有效性,并确保后附的华力创通公司《关于2012年12月31日与财务报表

  相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映华力创通公司2012年12月31日

  与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对华力创通公司2012年12月31日与

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审

  计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们实施了

  包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性,

  以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证为发表意见提供了合理的

  的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制

  政策和程序遵循的程度,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有

  我们认为,华力创通公司于2012年12月31日在所有重大方面有效地保持了

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